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內部控制制度風險評估知識摘要

(共計:20)
  • 編章節 -- 條文內容
    公開發行公司建立 內部控制制度處理準則 (民國 100 年 12 月 21 日 修正) 第 一 章 總則 第 1 條 本準則依證券交易法 (以下簡稱本法) 第十四條之一第二項 ...

  • CHS-AA3-05 內部控制制度自行檢查作業辦法
    稽核 提報董事會 附則 整體檢查表』(附件7),陳報董事長核閱。2.7 稽核單位應針對各單位之內控自行檢查成效進行覆核,以作為檢查公司整體 內部控制制度有效性之依據。2.8 財務單位每年應將各單位自行檢查結果(內部控制之整體檢查表),及稽核單

  • 法務部矯正署 - 行政院主計總處
    法務部 矯正署 內部 控制制度評估實施計畫 中華民國102年5月20日 行政院院授主綜督字第1020600235號函附件 ... 3.3.3-2-1) ...

  • 教育部體育署內部控制制度風險評估範例 - 行政院主計處
    教育部體育署內部控制制度風險評估範例 .... 表3:本署主要風險項目彙總表 .... 將依據管理與查核實施計畫,請受補助單位填報相關表格自行初評,依初評結果視實際 ...

  • 內部控制制度設計範例修正對照表
    茲為明確內部控制制度之高風險名稱與控制作業間關係,以及因應「人事費-薪給作業」等跨職能整合範例分行後,須增納跨職能整合業務項目及各機關辦理自行評估 ...

  • 柒、內部控制制度設計範例
    依據內部控制制度設計原則「四、設計步驟」,以XX機關為例,說明設計內部控制制度 之步驟,提供各機關設計內部控制制度之 ...

  • 行政院內部控制制度設計範例
    依據內部控制制度設計原則「四、設計步驟」,以XX 機關為例,說明設計內. 部控制 制度之步驟,提供各機關設計內部控制制度 ...

  • 國立高雄第一科技大學內部控制制度(第一版) - 國立金門大學
    柒、自行評估之表件格式. ... 一、整體層級自行評估表. ..... 風險辨識後,本校參採「 風險管理及危機處理作業手冊」之風險評估工. 具,考量業務特性,訂定適用於本校之「 ...

  • 股務單位內部控制制度標準規範
    ... ,參酌學理實務與公司之實際情況,並力求周延詳盡編製而成。其主要目的在提供形式上的範例 ,供作各公司編製內部控制制度時參考;至實質內容,由於各公司股務單位規模大小、組織架構、管理方式不一,故本標準規範僅就該制度之控制重點作 ...

  • 內部控制制度設計範例
    確認目標」之範例,請參閱附件「XX機關內部控制制度範例」之「壹、整體層級目標及 機關組織職掌」、「貳、作業層級目標及機關 ...

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